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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 55.863.519
Nro. Solicitud de Transferencia
72569
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.619.371

Retención DNCP
₲ 197.046
Retención IVA
₲ 1.523.551
Retención Renta
₲ 1.523.551
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180366
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.310.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.310.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)