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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 64.653.259
Nro. Solicitud de Transferencia
158741
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.898.667

Retención DNCP
₲ 228.050
Retención IVA
₲ 1.763.271
Retención Renta
₲ 1.763.271
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180366
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.825.310.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.825.310.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)