Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046091
Monto de la Factura
₲ 247.590.414
Nro. Solicitud de Transferencia
63850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.202.051
Retención DNCP
₲ 960.651
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.427.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169355
Monto Contrato
₲ 9.534.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.934.279.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.934.279.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)