Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005300
Monto de la Factura
₲ 8.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.466.983
Retención DNCP
₲ 31.707
Retención IVA
₲ 245.155
Retención Renta
₲ 245.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170284
Monto Contrato
₲ 5.500.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.906.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.906.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342062
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)