Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002320
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.043.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            148913
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            08-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.528.922
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.807
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 157.757
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 315.514
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80004955-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            464
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-19-169259
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.019.725.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.646.399.087
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.646.399.087
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335127
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        