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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000132
Monto de la Factura
₲ 23.587.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.489.160

Retención DNCP
₲ 87.160
Retención IVA
₲ 336.960
Retención Renta
₲ 673.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184690
Monto Contrato
₲ 13.545.120.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.742.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.742.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)