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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006426
Monto de la Factura
₲ 175.924.027
Nro. Solicitud de Transferencia
24764
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2021
Fecha de la Transferencia
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.320.606

Retención DNCP
₲ 620.532
Retención IVA
₲ 4.797.928
Retención Renta
₲ 4.797.928
Multa
₲ 387.033

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
122/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175562
Monto Contrato
₲ 5.401.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.751.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.751.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357849
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)