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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053438
Monto de la Factura
₲ 3.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.250

Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 88.173
Retención Renta
₲ 88.173
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
211/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170333
Monto Contrato
₲ 1.821.533.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.327.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.327.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE CIRUGIA BARIATRICA Y METABOLICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)