Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 107.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30326
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.988.326
Retención DNCP
₲ 417.624
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.229.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169809
Monto Contrato
₲ 3.099.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.266.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.266.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
