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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033841
Monto de la Factura
₲ 60.275.600
Nro. Solicitud de Transferencia
128672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.094.829

Retención DNCP
₲ 233.869
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.808.268
Multa
₲ 138.634

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169809
Monto Contrato
₲ 3.099.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.266.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.266.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)