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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036385
Monto de la Factura
₲ 82.878.950
Nro. Solicitud de Transferencia
160372
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.012.996

Retención DNCP
₲ 321.570
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.486.369
Multa
₲ 58.015

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169809
Monto Contrato
₲ 3.099.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.266.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.266.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)