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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004805
Monto de la Factura
₲ 10.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7394
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.457.366

Retención DNCP
₲ 40.289
Retención IVA
₲ 182.333
Retención Renta
₲ 311.512
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183089
Monto Contrato
₲ 129.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.022.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.022.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)