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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001211
Monto de la Factura
₲ 61.512.650
Nro. Solicitud de Transferencia
156013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.940.442

Retención DNCP
₲ 216.972
Retención IVA
₲ 1.677.618
Retención Renta
₲ 1.677.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-171903
Monto Contrato
₲ 1.323.856.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.976.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.976.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355575
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES, RESPONSABLES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA- CENQUER - MSPBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)