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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006908
Monto de la Factura
₲ 90.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102229
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.602.551

Retención DNCP
₲ 317.624
Retención IVA
₲ 2.455.855
Retención Renta
₲ 2.455.855
Multa
₲ 216.115

Datos del Contrato

Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
229/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179667
Monto Contrato
₲ 2.896.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.027.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.027.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)