Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006910
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67591
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.719
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 75.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
229/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179667
Monto Contrato
₲ 2.896.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.027.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.027.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)