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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009325
Monto de la Factura
₲ 105.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.387.456

Retención DNCP
₲ 372.180
Retención IVA
₲ 2.877.682
Retención Renta
₲ 2.877.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181220
Monto Contrato
₲ 36.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.845.005.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.845.005.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)