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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0012535
Monto de la Factura
₲ 155.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.144.726

Retención DNCP
₲ 547.274
Retención IVA
₲ 4.231.500
Retención Renta
₲ 4.231.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181220
Monto Contrato
₲ 36.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.845.005.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.845.005.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)