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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004090
Monto de la Factura
₲ 11.643.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.068.336

Retención DNCP
₲ 42.542
Retención IVA
₲ 203.686
Retención Renta
₲ 328.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179088
Monto Contrato
₲ 185.244.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.698.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.698.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)