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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004612
Monto de la Factura
₲ 290.271.711
Nro. Solicitud de Transferencia
82579
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.033.193

Retención DNCP
₲ 1.072.623
Retención IVA
₲ 4.146.739
Retención Renta
₲ 8.293.477
Multa
₲ 725.679

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180522
Monto Contrato
₲ 11.899.983.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.330.189.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.330.189.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E INMUNOMODULADORES PARA EN INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)