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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000169
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57012
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.325.193

Retención DNCP
₲ 27.513
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
₲ 21.840

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173266
Monto Contrato
₲ 2.339.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.532.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.532.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)