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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000315
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.368.873

Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
₲ 411.600

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173266
Monto Contrato
₲ 2.339.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.532.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.532.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)