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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001602
Monto de la Factura
₲ 59.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25714
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.313.000

Retención DNCP
₲ 218.250
Retención IVA
₲ 843.750
Retención Renta
₲ 1.687.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
115/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175795
Monto Contrato
₲ 13.407.705.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.733.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.400.733.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)