Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000117
Monto de la Factura
₲ 50.339.916
Nro. Solicitud de Transferencia
48210
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.715.615
Retención DNCP
₲ 186.018
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.438.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
115/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175795
Monto Contrato
₲ 13.407.705.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.733.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.400.733.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)