Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000564
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 305.126.965
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            163698
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-11-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 287.407.409
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.076.266
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.321.645
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.321.645
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
        
                                    RUC
                            
            612115-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            34
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-19-170827
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.698.083.489
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.599.539.487
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.599.539.487
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            333600
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        