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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 282.308.394
Nro. Solicitud de Transferencia
166857
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.913.975

Retención DNCP
₲ 995.779
Retención IVA
₲ 7.699.320
Retención Renta
₲ 7.699.320
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
342/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180455
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.013.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.013.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)