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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013534
Monto de la Factura
₲ 174.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.713.536

Retención DNCP
₲ 677.564
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.238.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169221
Monto Contrato
₲ 4.274.942.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.190.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.621.190.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)