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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 363.230.400
Nro. Solicitud de Transferencia
27670
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.321.160

Retención DNCP
₲ 1.342.223
Retención IVA
₲ 5.189.006
Retención Renta
₲ 10.378.011
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169221
Monto Contrato
₲ 4.274.942.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.190.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.621.190.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)