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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0180075
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7442
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.087

Retención DNCP
₲ 73.367
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 567.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178813
Monto Contrato
₲ 249.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.011.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.011.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)