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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004845
Monto de la Factura
₲ 38.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.688.664

Retención DNCP
₲ 142.193
Retención IVA
₲ 549.714
Retención Renta
₲ 1.099.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
377-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182169
Monto Contrato
₲ 231.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.662.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.662.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)