Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 40.908.745
Nro. Solicitud de Transferencia
127077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.973.926

Retención DNCP
₲ 150.724
Retención IVA
₲ 618.703
Retención Renta
₲ 1.165.392
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183339
Monto Contrato
₲ 714.039.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.492.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.492.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque