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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004377
Monto de la Factura
₲ 26.369.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7282
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.141.937

Retención DNCP
₲ 97.442
Retención IVA
₲ 376.707
Retención Renta
₲ 753.414
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183339
Monto Contrato
₲ 714.039.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.492.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.492.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque