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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0004565
Monto de la Factura
₲ 6.085.422
Nro. Solicitud de Transferencia
2227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2021
Fecha de la Transferencia
02-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.802.131

Retención DNCP
₲ 22.487
Retención IVA
₲ 86.935
Retención Renta
₲ 173.869
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185970
Monto Contrato
₲ 174.787.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.561.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.561.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)