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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068019
Monto de la Factura
₲ 13.511.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.875.423

Retención DNCP
₲ 49.825
Retención IVA
₲ 201.008
Retención Renta
₲ 385.244
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180462
Monto Contrato
₲ 416.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.010.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.010.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)