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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0014887
Monto de la Factura
₲ 48.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135926
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.495.087

Retención DNCP
₲ 170.367
Retención IVA
₲ 1.317.273
Retención Renta
₲ 1.317.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
237/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179664
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.837.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.837.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)