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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.141.836.071
Nro. Solicitud de Transferencia
165912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.755.357

Retención DNCP
₲ 7.632.725
Retención IVA
₲ 58.413.711
Retención Renta
₲ 38.942.474
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-139265
Monto Contrato
₲ 10.980.838.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.924.883.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.916.927.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer