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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011739
Monto de la Factura
₲ 140.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55260
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.923.461

Retención DNCP
₲ 512.512
Retención IVA
₲ 2.002.000
Retención Renta
₲ 5.338.667
Multa
₲ 3.363.360

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-249842
Monto Contrato
₲ 1.410.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.950.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.306.950.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional