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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012163
Monto de la Factura
₲ 362.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70913
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.913.963

Retención DNCP
₲ 1.324.472
Retención IVA
₲ 5.173.714
Retención Renta
₲ 13.796.571
Multa
₲ 11.951.280

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-249842
Monto Contrato
₲ 1.410.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.306.950.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.306.950.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
452934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional