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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068169
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47726
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.466.226

Retención DNCP
₲ 114.502
Retención IVA
₲ 894.545
Retención Renta
₲ 1.192.727
Multa
₲ 2.132.000

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-25-262795
Monto Contrato
₲ 479.144.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.474.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.474.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464579
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional