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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020192
Monto de la Factura
₲ 39.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103327
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.072.374

Retención DNCP
₲ 138.826
Retención IVA
₲ 1.073.400
Retención Renta
₲ 1.073.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11003-21-197201
Monto Contrato
₲ 435.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.499.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.798.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados