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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 35.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.151.130

Retención DNCP
₲ 124.142
Retención IVA
₲ 959.864
Retención Renta
₲ 959.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11003-21-197144
Monto Contrato
₲ 339.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.487.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.559.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados