Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 34.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28102
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.359.911
Retención DNCP
₲ 121.179
Retención IVA
₲ 936.955
Retención Renta
₲ 936.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
LP-11003-21-197144
Monto Contrato
₲ 339.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.487.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.559.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERÉMDUM 2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados
