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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001725
Monto de la Factura
₲ 127.605.736
Nro. Solicitud de Transferencia
37907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.082.798

Retención DNCP
₲ 450.100
Retención IVA
₲ 3.480.156
Retención Renta
₲ 3.480.156
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-222067
Monto Contrato
₲ 3.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.452.156.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.315.710.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419689
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios