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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0027520
Monto de la Factura
₲ 1.429.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
216213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.683.238

Retención DNCP
₲ 5.043.956
Retención IVA
₲ 38.999.659
Retención Renta
₲ 38.999.659
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-223437
Monto Contrato
₲ 2.287.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.153.093.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.153.093.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410843
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas