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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008619
Monto de la Factura
₲ 285.764.264
Nro. Solicitud de Transferencia
43629
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.332.294

Retención DNCP
₲ 997.577
Retención IVA
₲ 7.793.571
Retención Renta
₲ 10.391.428
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-216697
Monto Contrato
₲ 894.039.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.886.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.886.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404837
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DATACENTER DEL MH - DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas