Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005437
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 142.604.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            213340
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 134.196.846
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 503.004
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.889.200
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.889.200
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KONECTA SA 
        
                                    RUC
                            
            80027374-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            37
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-22-217979
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.410.458.236
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.410.458.236
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410825
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de servicios para desarrollo de softwares para la DA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        