Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 160.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81495
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.007.682
Retención DNCP
₲ 566.014
Retención IVA
₲ 4.376.400
Retención Renta
₲ 4.376.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-217979
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.458.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.458.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410825
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para desarrollo de softwares para la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas