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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022692
Monto de la Factura
₲ 82.232.300
Nro. Solicitud de Transferencia
213900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.384.332

Retención DNCP
₲ 290.056
Retención IVA
₲ 2.242.699
Retención Renta
₲ 2.242.699
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214398
Monto Contrato
₲ 332.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.958.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.958.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas