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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015007
Monto de la Factura
₲ 338.005
Nro. Solicitud de Transferencia
110263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.022

Retención DNCP
₲ 1.180
Retención IVA
₲ 9.218
Retención Renta
₲ 12.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-217501
Monto Contrato
₲ 1.845.577.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.095.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.719.095.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410820
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas