Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0019230
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 700.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126329
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 696.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.546
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
        
                                    RUC
                            
            297749-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            38/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-22-216179
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 253.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 184.378.446
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 184.378.446
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406069
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        