Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0033012
Monto de la Factura
₲ 8.337.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.967
Retención DNCP
₲ 29.409
Retención IVA
₲ 227.386
Retención Renta
₲ 227.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
118/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216390
Monto Contrato
₲ 2.666.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.955.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.955.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional